2021年湖南省质量技术评审中心单位预算公开说明及预算表

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  • 发文日期: 2021-03-24 11:16
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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2021年部门预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南省质量技术评审中心(以下称评审中心)成立于2009年,是原省质监局下属的正处级差额拨款事业单位,主要职责是:确保产品和服务质量提供技术评审保障。 为质量技术监督系统开展质量综合管理、认证执法和认证监督管理提供技术支持、承担质量技术监督系统的技术评审、认证认可方面的技术评审、产品和服务质量方面的技术评审 为社会和企业提供认证认可、节能环保、清洁生产、企业管理、标准体系建立等方面的技术咨询服务、认证认可方面的技术培训,实验室认可及管理体系内审员培训、标准培训、管理培训。

(二)机构设置

湖南省质量技术评审中心(以下称评审中心)成立于2009年,是原省质监局下属的正处级差额拨款事业单位,班子成员一正两副,内设办公室、业务科、评审科三个科室。人员编制13个,其中正式干部职工11人、临聘人员1人。

决算单位构成。湖南省质量技术监督评审中心2021年部门预算汇总公开单位构成包括:湖南省质量技术监督评审中心本级。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年本单位收入预算273.74万元,其中,一般公共预算拨款223.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业单位经营收入  50 万元。另有上年结转结余5.1万元收入较去年增加5.83万元,主要是增加了计量行政许可项目5万元及人员工资增加

(二)支出预算:2021年本单位支出预算278.84万元,其中,一般公共服务支出217.01万元,住房保障支出25万元,教育0万元,社会保障和就业支出23.83万元,卫生健康支出13万元支出较去年增加10.93万元,主要是增加了计量行政许可项目5万元、人员工资增加及上年结余5.1万元

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算228.84万元,其中,一般公共服务支出167.01万元,占72.98%;住房保障支出25万元,占10.92%;教育支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出23.83万元,占10.41%;卫生健康支出13万元,占5.68%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数218.74万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:工资福利支出182.03万元,占比83.22%;商品服务指出36.71万元,占比16.78%;对个人和家庭的补助支出0万元,占比0%

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算10.1万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:按项目管理的商品和服务支出5万元,占比49.5%;其他支出5.1万元,占比50.5%

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出,与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费36.71万元,比上年预算减少20万元,减少35.27%优先保障人员经费。

(二)三公经费预算:2021年本单位三公经费预算2021三公经费预算数与上年一致。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算  0万元,举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算  0万元;服务类采购预算0  万元。

(注:如某大类无采购预算,则填“0”

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车0辆,;单位2021年不配备价值50万元以上通用设备单位价值100万元以上专用设备。单位2021年不新增公务用车新增配备单位价值50万元以上通用设备单位价值100万元以上专用设备。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额278.84万元,其中,基本支出268.74万元,项目支出10.1万元,

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

2021年湖南省质量技术评审中心预算公开表

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